bet3365娱乐场手机版2018年部门预算公开

bet3365娱乐场手机版 发布时间:2018-03-02 【字体:

  第一部分:

  bet3365娱乐场手机版2018年部门预算说明

  一、部门基本概况
  1、职能职责
  (一)贯彻执行国家体育工作政策和法规,起草有关地方性法规、规章草案。
  (二)研究全省体育发展战略,制定体育事业发展规划,协调区域性体育事业发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
  (三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。
  (四)统筹规划竞技体育发展,研究全省体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
  (五)统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。
  (六)组织开展体育领域的科研活动及成果推广,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
  (七)拟订体育产业发展规划、政策,发展体育市场,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。
  (八)负责全省体育社团的资格审核。
  (九)承办省人民政府交办的其他事项。
  2、机构设置
  局机关设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规处、人事教育处七个处室,离退休人员管理服务处、机关党委、纪检(监察)机构按有关规定设置。
  二、部门预算单位构成
  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  1、bet3365娱乐场手机版本级
  2、湖南体育职业学院、湖南省田径运动管理中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省举重运动管理中心、湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心、湖南省网球运动管理中心、湖南省游泳运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省体育场、湖南省体育运动医疗专科医院、湖南省体育人才交流服务中心、湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、bet3365娱乐场手机版装备服务中心、湖南省社会体育指导中心19家直属事业单位。
  三、部门收支总体情况
  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括体育局归口管理使用的专项经费。
  (一)收入预算:2018年年初预算数35310.24万元。其中,一般公共预算拨款31762.54万元;纳入专户管理的非税收入1800万元;中央财政补助(一般公共预算补助)1332万元;事业单位经营服务收入415.70万元(其中体育医院医疗事业收入350.70万元)。收入较去年减少86617.75万元,主要是一般公共预算拨款增加8441.41万元,政府性基金减少95996万元(2018年政府性基金预算不在本部门预算中列支。),纳入专户管理的非税收入减少130万元,中央财政补助增加1096万元,事业单位经营服务收入减少29.16万元。
  (二)支出预算:2018年年初预算数35310.24万元。其中,教育5465.18万元;文化体育与传媒支出24864.37万元;社会保障与就业支出2705.58万元;医疗卫生与计划生育支出773.62万元;住房保障支出1501.49万元。支出较去年减少86617.75万元,主要是教育支出增加499.38万元,文化体育与传媒支出增加8224.33万元,社会保障和就业支出增加290.87万元,医疗卫生与计划生育支出增加67.53万元,住房保障支出增加296.14万元,其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)减少95996万元。
  需要说明的是,按照中央规定,从2018年起实施支出经济分类科目改革,部门预算中不再包含对市县转移支付等相关支出,因此部门预算收支数较去年有所下降。
  四、一般公共预算拨款支出预算
  2018年一般公共预算拨款收入31762.54万元,具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2018年基本支出年初预算数26354.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。
  (二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为5408.24万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务工作经费、运行维护经费等。其中:文化体育与传媒支出5403.24万元,主要用于退役运动员安置、物业管理、绩效评价及内部控制建设、办公设备购置、运动服装及器材购置等方面;医疗卫生与计划支出5万元,主要是湖南省体育运动医疗专科医院用于设备购置等。
  五、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费
  2018年省体育局本级1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款369.61万元,比2017年预算增加50.94万元,上升15.99%。
  2、“三公”经费预算
  2018年“三公”经费预算数为273.55万元,其中,公务接待费88.45万元,公务用车购置及运行费170.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费170.1万元),因公出国(境)费15万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少66.22万元,2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一是继续推进厉行节约,严格财务制度,公务接待费预算比上年减少37.40万元,减少29.72%,;其二是严格控制公车使用,公务用车购置费为0,公务用车运行费预算比上年减少28.82万元,降低14.49%;其三,因公出国(境)费,与上年持平,主要用于参加中央和省组织的境外有关事务、会议及国际赛事。
  3、政府采购情况
  2018年省体育局各单位政府采购预算总额1248.37万元,其中:政府采购货物预算1072.87万元、政府采购服务预算175.50万元。
  六、名词解释
  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分:

  部门预算公开的表格情况

  1、部门收支总体情况表
  2、部门收入总体情况表
  3、部门支出总体情况表
  4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
  12、财政拨款收支总体情况表
  13、一般公共预算支出情况表
  14、一般公共预算基本支出情况表
  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
  27、省级专项资金预算汇总表
  28、一般公共预算“三公”经费预算表
  29、项目支出绩效目标表
  30、整体支出绩效目标表

  附:省体育局2018年部门预算公开表(30张公开表格)下载

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